|
Faktúra |
727
|
Potraviny
|
381,20 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
18.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
421
|
Elektrina
|
1 685,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
429
|
Potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
380,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
427
|
Potraviny
|
232,02 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
288,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
424
|
Interiérové vybavenie
|
424,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
423
|
Servis kosačky
|
34,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
422
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
GG-579/2019-001
|
14.10.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
420
|
Inzercia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
431
|
Potraviny
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
419
|
Vodné a stočné
|
2 744,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
418
|
Učebnice
|
445,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
417
|
Telekomunikačné služby
|
226,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
416
|
Výpočtová technika
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
415
|
Všeobecný materiál
|
135,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
414
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
24,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
413
|
Telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
412
|
Servisné činnosti
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
60,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |