Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
727
Potraviny
381,20
s DPH
GG-336/2022
18.11.2022
Metro, s.r.o.
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra
Monika Jurajdová
vedúca TEÚ
25.11.2022
09.12.2022
Faktúra
203
Plyn do chem. učebne
4,00
s DPH
08.04.2020
SPP
16.09.2021
Faktúra
188
Vykurovanie
7 504,00
s DPH
16.04.2020
Nitrianska tepl.spoloč.
16.09.2021
Faktúra
187
Telefónne poplatky
192,70
s DPH
16.04.2020
Slovak Telekom a.s
16.09.2021
Faktúra
186
Virtuálna knižnica
16,56
s DPH
10.04.2020
KOMENSKY, s.r.o.
16.09.2021
Faktúra
185
Údržba výťahov
44,33
s DPH
00507Sch
10.04.2020
Schindler
16.09.2021
Faktúra
205
Výkon zodpovednej osoby
70,80
s DPH
GG-236/2018
08.04.2020
osobny udaj.sk, s.r.o.
16.09.2021
Faktúra
204
Vzdialená servisná podpora - softvér do ŠJ
132,00
s DPH
08.04.2020
VIS Liptovský Mikuláš
16.09.2021
Faktúra
202
Poplatok za mzdový softvér
22,08
s DPH
20168/161
08.04.2020
VEMA
16.09.2021
Faktúra
190
Prenájom kopírky
1 595,63
s DPH
16.04.2020
RICOH Slovakia s.r.o.
16.09.2021
Faktúra
201
PO + BOZP
80,00
s DPH
08.04.2020
Eva Cíbiková
16.09.2021
Faktúra
200
Úradná skúška výťahov
1 252,80
s DPH
00507Sch
08.04.2020
Schindler
16.09.2021
Faktúra
175
Oprava strojov v ŠJ
290,40
s DPH
31.03.2020
Ľubomír Tóth
16.09.2021
Faktúra
174
Prenájom rohoží
20,71
s DPH
31.03.2020
Lindstrom
16.09.2021
Faktúra
173
presun sirény EZS
55,68
s DPH
31.03.2020
CORADO -SOAT, spol. s.r.o
16.09.2021
Faktúra
172
Výučba anglického jazyka
187,00
s DPH
GG-580/2018-001
31.03.2020
Prenton Group, s.r.o.
16.09.2021
Faktúra
171
OOPP
1 395,00
s DPH
30.03.2020
Pharm s.r.o.
16.09.2021
Faktúra
189
Telefónne poplatky
27,96
s DPH
16.04.2020
O2 Slovakia
16.09.2021
Faktúra
191
Stravné lístky
3 120,00
s DPH
398312/2010
16.04.2020
Edenred Slovakia s.r.o.
16.09.2021
Faktúra
169
Oprava strojov v ŠJ
195,60
s DPH
30.03.2020
Ľubomír Tóth
16.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5117