|
Faktúra |
f- 385
|
maľovanie kuchyne
|
842,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 111
|
maľovanie učebne č. 145
|
748,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 89
|
potraviny
|
141,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 90
|
potraviny
|
94,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 91
|
potraviny
|
58,38 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 132
|
predplatné časopisov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 93
|
potraviny
|
205,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 94
|
potraviny
|
905,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 95
|
potraviny
|
273,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 96
|
potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 97
|
potraviny
|
44,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 98
|
potraviny
|
438,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 112
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 52
|
školenie - vodiči motor. vozidla
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
BTS NITRA, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 114
|
oprava auta NR 020 DG
|
70,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 115
|
vyučovanie anglického jazyka
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 116
|
inštalácia LAN siete do učebne 145
|
974,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 117
|
inštalácia elektrorozvodov v učebni 145
|
992,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 118
|
Oprava strojov v ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 119
|
doplatok predplatného Finančný spravodajca 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |