|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
85,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 118
|
Oprava strojov v ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 95
|
potraviny
|
273,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 96
|
potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 97
|
potraviny
|
44,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 98
|
potraviny
|
438,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 111
|
maľovanie učebne č. 145
|
748,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 112
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 114
|
oprava auta NR 020 DG
|
70,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 115
|
vyučovanie anglického jazyka
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 116
|
inštalácia LAN siete do učebne 145
|
974,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 117
|
inštalácia elektrorozvodov v učebni 145
|
992,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 119
|
doplatok predplatného Finančný spravodajca 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 93
|
potraviny
|
205,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 120
|
Oprava PC techniky
|
294,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 99
|
potraviny
|
165,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 113
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 92
|
potraviny
|
354,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 100
|
potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 101
|
potraviny
|
26,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |