|
Faktúra |
f- 385
|
maľovanie kuchyne
|
842,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 331
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.07.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 326
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 327
|
čistenie lapača tukov
|
499,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
EKO - DU |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 328
|
knihy do škol. knižnice
|
918,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 334
|
ASC agenda 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 336
|
sklenárske práce
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo Polačková M. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 340
|
maliarske potreby na opravu vnút.pries. školy
|
278,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Chemolak PP Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 335
|
vyučovanie anglického jazyka
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Mgr. Ivan Štrba |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 337
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
255,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 339
|
vyučovanie anglického jazyka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 329
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
60,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 330
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
03.07.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 342
|
brúsne pásy
|
74,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Sofex s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 324
|
Studený asfalt
|
164,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
RODINKA SHOP s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 348
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 325
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
311,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 332
|
spotrebovaná elektrická energia
|
140,51 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 333
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 338
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
297,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |