|
|
Faktúra |
230
|
Potraviny
|
1 114,71 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
25.03.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Potraviny
|
398,16 |
s DPH |
|
GG-637/2024
|
24.03.2025 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
všeobecný materiál - nábytok do kabinetov TEV
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Milan Filo s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
všeobecný materiál - zvýrazňovače, perá, papier,
|
54,89 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
všeobecný materiál - sada pohárov s gravírovaním - volejbal
|
45,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Potraviny
|
214,64 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
24.03.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
Potraviny
|
95,70 |
s DPH |
|
GG-651/2024
|
24.03.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Všeobecný materiál - potravinová fólia
|
8,60 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
24.03.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Potraviny
|
565,94 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
21.03.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
vyúčtovanie 1-12/2024
|
1 582,30 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
19.03.2025 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
všeobecný materiál - savo, ocot
|
238,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
Potraviny
|
100,22 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
19.03.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny
|
382,87 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
19.03.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Potraviny
|
123,98 |
s DPH |
|
GG-651/2024
|
18.03.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Potraviny
|
148,68 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
18.03.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
všeobecný materiál - čistiace prostriedky, vozík na upratovanie
|
258,53 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Potraviny
|
395,64 |
s DPH |
|
GG-637/2024
|
17.03.2025 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
Potraviny
|
1 878,19 |
s DPH |
|
GG-635/2024
|
17.03.2025 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Potraviny
|
821,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
Potraviny
|
498,42 |
s DPH |
|
GG-640/2024
|
17.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
01.04.2025 |