|
|
Faktúra |
554
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.11.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
553
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.11.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
552
|
nákup stravovacích poukážok
|
1 611,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
551
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
550
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
559
|
telefónne poplatky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
549
|
všeobecný materiál
|
456,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Aluprojekt |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
538
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
63,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
548
|
vykurovanie
|
7 198,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
547
|
dezinfekčné prostriedky
|
530,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
556
|
potraviny
|
511,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
555
|
potraviny
|
87,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
546
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
545
|
potraviny
|
220,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
543
|
potraviny
|
1 293,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
542
|
potraviny
|
26,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
539
|
telefónne poplatky
|
101,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
telekomunikačné služby
|
220,61 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
Vedúca TEÚ |
20.04.2026 |
08.05.2026 |